高新兴(300098) - 高新兴科技集团股份有限公司内部审计制度(2025年6月修订)
审计部管理 - 审计部受审计委员会监督指导,负责人由审计委员会提名、董事会任免,审计委员会参与考核[4][5] - 审计部至少每季度向董事会或审计委员会报告一次工作,每年至少提交一次内部审计报告[7][9] 审计检查频率 - 至少每季度对募集资金存放、使用情况检查一次[9] - 审计委员会督导审计部至少每半年对重大事件和资金往来检查一次[9] 报告披露 - 公司根据审计资料出具年度内控评价报告,董事会形成决议并随年报披露[10][11] 审计工作要点 - 以业务环节为基础,多事项内控为检查评估重点[12] - 常规审计提前5个工作日、合资项目审计提前15日发通知书[17] 资料保存与异议处理 - 审计资料保存不少于10年[14] - 被审计单位对报告有异议10个工作日内提书面意见[17]