业绩总结 - 2024年公司营业收入17735.15万元,同比增长7.87%;归母净利润 -781.22万元,由盈转亏[2] - 2024年试剂业务营收16216.45万元,同比增长9.94%;仪器业务营收870.73万元,同比增长19.88%;检测服务营收647.96万元,同比下降32.83%[2] - 2024年仪器业务、检测服务毛利率分别为0.1%和 -3.61%,同比减少16.56和47.34个百分点[2] - 2024年公司试剂产品毛利率为86.83%,整体毛利率为79.49%,仅比2023年度下降1.89个百分点[21] - 2024年公司检测服务收入同比减少50.85%[22] - 2024年公司应收账款余额为7263.63万元,新增计提坏账损失2073.04万元[29] - 2024年公司坏账损失占公司亏损额的212.5%[29] - 2024年公司销售费用同比下滑0.97%,销售费用率为50.67%,高于体外诊断行业上市公司平均水平[48] - 2024年公司各类预提费用金额合计2971.52万元,同比增长23%,约占当期各类费用总额的19%,占比较上年增加3.5个百分点[48] 用户数据 - 2024年试剂前五大客户销售收入合计2884.34万元,江西英格医疗器材有限公司收入增长75.15%,成都市锦迈创新实验检测有限公司收入下降39.40%[6] - 2024年仪器前五大客户销售收入合计604.15万元,沈阳四朗普康检验设备有限公司收入增长4802.57%[10] - 2024年检测服务前五大客户销售收入合计321.85万元,靖江市卫生健康委员会收入下降71.48%,济南千麦医学检验有限公司收入增长51.75%[12] - 截至2024年末,累计销售及投放仪器598台,同比增长10.95%;试剂销售量4604112人份,同比增长14.54%[16] 未来展望 - 血液筛查类病原体检测项目调整研发策略,暂缓HBV/HCV/HIV产品研发推进[75] - 呼吸道病原体检测项目暂缓呼吸道病毒等联检产品研发推进[75] - 食品微生物检测试剂项目暂缓新的食品微生物产品中蜡样芽孢杆菌试剂盒开发[72] 新产品和新技术研发 - 2024年试剂业务中血液类系列产品销售收入同比增长227.14%,因新产品投放市场及渠道拓展[15] - 血液筛查类病原体检测项目中,3个核酸检测产品已获注册证,部分暂缓研发[70] - 呼吸道病原体检测项目中,呼吸道病毒联检产品部分完成研发定型试生产及登记,呼吸道细菌联检产品完成部分单检体系研发[70] - 生殖感染病原体检测项目部分产品完成研发试生产,即将完成注册检验[71] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 2024年销售费用与营业收入同比变化方向相反因加强费用管控,人员优化致职工薪酬减少[49]
仁度生物(688193) - 关于2024年年度报告的信息披露监管问询函的回复公告