*ST迪威(300167) - 2024年内部控制审计报告
财务内控 - 审计公司认为迪威迅2024年12月31日财务报告内控有效[4] 非财务内控 - 报告期内迪威迅重要岗位人员一人兼任存一般缺陷[5] 应收款项 - 截至2024年12月31日迪威迅大量应收款催收内控未充分执行[5]
财务内控 - 审计公司认为迪威迅2024年12月31日财务报告内控有效[4] 非财务内控 - 报告期内迪威迅重要岗位人员一人兼任存一般缺陷[5] 应收款项 - 截至2024年12月31日迪威迅大量应收款催收内控未充分执行[5]