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金鸿顺(603922) - 金鸿顺董事会关于2024 年度带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告的专项说明
金鸿顺金鸿顺(SH:603922)2025-04-29 16:04

审计情况 - 华兴所对公司2024年度财报内控有效性审计,出具带强调事项段无保留意见报告[1] 资金问题 - 报告期内关联方非经营性占用资金,内控有缺陷,已收回本息[1] 内控策略 - 梳理内控管理制度,推进优化升级并建监督机制[3] - 构建内控培训机制,开展专项培训与合规培训[4] - 加强内审力量,聚焦重点建立闭环管理体系[5] - 明确关联方信息,加强关联交易审批并定期提交报告[6] 风险提示 - 公司提醒投资者注意投资风险[7]