艾华集团(603989) - 湖南艾华集团股份有限公司2024年度审计委员会履职报告
2024年审计会议情况 - 2024年度审计委员会召开9次会议,委员均亲自出席[2] - 各月会议审核财务报表、审议关联交易等议案[2][4] 审计评估结果 - 认为2023年年度报告合规,反映财务等情况[6] - 评估天职国际审计服务优质,结论客观公正[6] - 确认内部审计无重大纰漏,财务报告无重大问题[6][7] - 评估内部控制执行符合证监会规范标准[8] 2024年策略 - 关注内部控制有效性,定期审计纠错[9] - 加强与外部审计机构沟通协作[9] 2025年展望 - 深化内部控制体系建设,加强关键领域审计监督[9] - 优化审计流程方法,提高科技和智能化水平[9] - 加强与董事会和管理层沟通,完善治理防控风险[9]