云内动力(000903) - 监事会对《董事会关于2023年度带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》 的意见
财务审计 - 中兴华所对公司2023年财务报告内控有效性审计,出具带强调事项段无保留意见报告[1] 公司决策 - 董事会称2023年度审计报告涉及事项影响已消除[1] - 监事会同意该说明,将加强监督维护股东利益[1]
财务审计 - 中兴华所对公司2023年财务报告内控有效性审计,出具带强调事项段无保留意见报告[1] 公司决策 - 董事会称2023年度审计报告涉及事项影响已消除[1] - 监事会同意该说明,将加强监督维护股东利益[1]