前沿生物(688221) - 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)关于前沿生物药业(南京)股份有限公司2024年度内部控制审计报告
内部控制 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务重大缺陷[4] 审计结果 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于该日在重大方面保持了有效财务报告内部控制[6] 其他信息 - 审计报告日期为2025年4月28日[10]
内部控制 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务重大缺陷[4] 审计结果 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于该日在重大方面保持了有效财务报告内部控制[6] 其他信息 - 审计报告日期为2025年4月28日[10]