丽尚国潮(600738) - 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)关于丽尚国潮2024年内部控制审计报告
内部控制审计 - 审计兰州丽尚国潮公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责内控建立健全、实施与评价[5] - 注册会计师发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[6] 审计结果 - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[8] 其他 - 审计报告日期为2025年4月28日[9]
内部控制审计 - 审计兰州丽尚国潮公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责内控建立健全、实施与评价[5] - 注册会计师发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[6] 审计结果 - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[8] 其他 - 审计报告日期为2025年4月28日[9]