东亚药业(605177) - 2024年度内部控制评价报告
业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效,无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 未来展望 - 2025年健全现有内控体系,修订完善制度[19][20] - 2025年规范内控执行,提升管理水平[20] - 2025年通过风险防范加强内控管理[20] 其他新策略 - 本年度围绕内控监督检查,梳理流程,补充修订制度[19]
业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效,无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 未来展望 - 2025年健全现有内控体系,修订完善制度[19][20] - 2025年规范内控执行,提升管理水平[20] - 2025年通过风险防范加强内控管理[20] 其他新策略 - 本年度围绕内控监督检查,梳理流程,补充修订制度[19]