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绿康生化(002868) - 内部控制审计报告
绿康生化绿康生化(SZ:002868)2025-04-28 20:11

内部控制相关 - 审计公司对绿康生化2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 审计公司对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] - 内控有固有局限性,推测未来内控有效性有风险[5] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6]