东易日盛(002713) - 董事会审计委员会对会计师事务所出具非标准审计意见审计报告、内部控制审计报告及非标准审计意见专项说明的意见
审计报告情况 - 大华所对公司2024年度出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告[1] - 大华所对公司2024年度出具带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告[1] - 大华所说明2023年非标准审计意见涉及事项影响已消除[1] 审计委员会意见 - 董事会审计委员会认同2024年度审计报告相关段落说明[2] - 董事会审计委员会认同2024年度内部控制审计报告相关段落说明[2] - 董事会审计委员会认同2023年度保留意见事项影响消除说明[3]