ST天喻(300205) - 监事会关于《董事会关于2024年度否定意见内部控制审计报告的专项说明》的意见
内部控制审计 - 中兴财对公司2024年度内控有效性审计并出具否定意见报告[2] - 公司监事会对报告无异议[2] - 监事会同意董事会专项说明[2] - 监事会将持续监督解决措施,督促内控完善执行[2]
内部控制审计 - 中兴财对公司2024年度内控有效性审计并出具否定意见报告[2] - 公司监事会对报告无异议[2] - 监事会同意董事会专项说明[2] - 监事会将持续监督解决措施,督促内控完善执行[2]