美芝股份(002856) - 内部控制审计报告
内部控制审计情况 - 审计公司对美芝股份2024年12月31日财务报告内控有效性审计[6] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[7] - 审计公司负责发表意见并披露非财报告内控重大缺陷[8] 审计结论 - 审计公司认为美芝股份于该日在重大方面保持有效财务报告内控[10] 风险提示 - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[9]
内部控制审计情况 - 审计公司对美芝股份2024年12月31日财务报告内控有效性审计[6] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[7] - 审计公司负责发表意见并披露非财报告内控重大缺陷[8] 审计结论 - 审计公司认为美芝股份于该日在重大方面保持有效财务报告内控[10] 风险提示 - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[9]