晶升股份(688478) - 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于南京晶升装备股份有限公司2024年度内部控制审计报告
财务审计 - 审计南京晶升装备股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 审计报告日期为2025年4月28日[9] 职责分工 - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务内控重大缺陷[4] 其他信息 - 容诚会计师事务所注册资本8811.5万元[10]