ST观典(688287) - 2024年度内部控制审计报告
业绩情况 - 2024年度部分收入不予确认,营收低于1亿,未确认收入占修正前24.34%[8] 资金占用 - 截至报告日,9694.72万元保理事宜划扣资金未归还,构成实控人非经营性占用[9] 内部控制 - 销售售后沟通与跟踪控制环节内控失效,2024年未完成整改[9] - 未能在重大方面保持有效财务报告内控[11] 公告信息 - 2025年4月12日发布2024年度业绩预告等相关公告[8]
业绩情况 - 2024年度部分收入不予确认,营收低于1亿,未确认收入占修正前24.34%[8] 资金占用 - 截至报告日,9694.72万元保理事宜划扣资金未归还,构成实控人非经营性占用[9] 内部控制 - 销售售后沟通与跟踪控制环节内控失效,2024年未完成整改[9] - 未能在重大方面保持有效财务报告内控[11] 公告信息 - 2025年4月12日发布2024年度业绩预告等相关公告[8]