近岸蛋白(688137) - 2024年度董事会审计委员会履职情况报告
审计会议情况 - 2024年度审计委员会召开4次会议[1] - 各次会议分别审议相关报告及事项[1][2] 审计意见 - 容诚会计师事务所具备业务审计资格和服务能力[2] - 公司财务报告真实准确完整[2] - 2024年内部控制有效[3] - 关联交易符合规定[4]
审计会议情况 - 2024年度审计委员会召开4次会议[1] - 各次会议分别审议相关报告及事项[1][2] 审计意见 - 容诚会计师事务所具备业务审计资格和服务能力[2] - 公司财务报告真实准确完整[2] - 2024年内部控制有效[3] - 关联交易符合规定[4]