丰山集团(603810) - 2024年年度内部控制审计报告
财务审计 - 审计江苏丰山集团2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公证天业会计师事务所于2025年4月28日出具报告[11] 内控情况 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[7]
财务审计 - 审计江苏丰山集团2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公证天业会计师事务所于2025年4月28日出具报告[11] 内控情况 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[7]