联翔股份(603272) - 董事会审计委员会对天健会计师事务所履行监督职责情况的报告
人员数据 - 截止2024年12月31日,天健合伙人241人,注册会计师2356人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人[1] 业绩数据 - 天健2023年度业务收入34.83亿元,审计业务收入30.99亿元,证券业务收入18.40亿元[2] - 2024年度,天健上市公司年报审计项目707家[2] 费用与决策 - 公司续聘天健为2024年度财务审计机构,年度财务报表审计费用80万元[3] - 2024年4月25日,公司第三届董事会审计委员会第六次会议同意续聘天健[6] 审计沟通与会议 - 2025年1月23日,审计委员会与天健进行审前沟通[6] - 2025年4月27日,公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议多项议案并提交董事会[7] 审计意见 - 天健认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制,2024年12月31日内部控制有效[5]