绿能慧充(600212) - 绿能慧充董事会审计委员会2024年度履职情况报告
审计委员会人员构成 - 2024年1月1日 - 4月12日,审计委员会由江日初、金喆、翟宝星组成[1] - 2024年4月13日 - 12月31日,审计委员会由江日初、金喆、赵彤宇组成[2] 审计相关情况 - 2024年审计委员会召开5次会议[3] - 审计委员会认为中兴华会计师事务所在2023年度审计中勤勉尽责、独立性强[5] - 2024年8 - 9月,续聘中兴华会计师事务所议案经审计委、董事会、股东大会通过[9] 公司状况评估 - 公司财务信息真实、完整、准确[6] - 公司内部控制管理体系合理、完整、有效[7]