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维科精密(301499) - 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对上海维科精密模塑股份有限公司2024年度内部控制审计报告
维科精密维科精密(SZ:301499)2025-04-28 10:55

财务审计 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务重大缺陷[4] 内控情况 - 内控有不能防错和发现错报可能性,推测未来有效性有风险[5] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6]