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永信至诚(688244) - 2024年度内部控制审计报告
永信至诚永信至诚(SH:688244)2025-04-28 10:16

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[5] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[6] 内部控制情况 - 公司2024年12月31日财务报告内部控制有效[8][9] - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[7] 审计事项 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4]