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同庆楼(605108) - 容诚会计师事务所关于同庆楼2024年内部控制审计报告
同庆楼同庆楼(SH:605108)2025-04-28 09:02

审计相关 - 容诚会计师事务所审计同庆楼2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 报告签字盖章日期为2025年4月27日[7] 责任界定 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是董事会责任[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[4] 审计结果 - 同庆楼于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 内部控制存不能防错风险,推测未来有效性有风险[5]