浙能电力(600023) - 2024年度内部控制评价报告
浙能电力浙能电力(SH:600023)2025-04-28 08:31

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效[4][5] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[6] - 内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性评价结论一致[7] 评价范围 - 纳入评价范围单位的资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额之比均为100%[8] - 纳入评价范围的主要业务和事项包括企业文化、组织架构等[9] 高风险领域 - 重点关注的高风险领域为项目投资、资产管理、资金管理、合同管理[10] 缺陷认定标准 - 公司依据企业内部控制规范体系及配套指引开展评价工作,缺陷认定标准与以前年度一致[11][12] - 财务报告内部控制缺陷评价有定量和定性标准[13] - 安全和运营指标有重大、重要和一般缺陷标准[14] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[15][17] - 至评价报告基准日公司内控系统持续有效运行,无重大和重要内控缺陷[19]