汉缆股份(002498) - 内部控制审计报告
内部控制审计 - 审计青岛汉缆股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 注册会计师发表审计意见并披露非财内控重大缺陷[4] 审计结果 - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7] 审计日期 - 审计报告日期为2025年4月24日[8]
内部控制审计 - 审计青岛汉缆股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 注册会计师发表审计意见并披露非财内控重大缺陷[4] 审计结果 - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7] 审计日期 - 审计报告日期为2025年4月24日[8]