舜禹股份(301519) - 2024年内部控制审计报告
财务内控 - 审计公司对舜禹股份2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责健全、实施和评价内控有效性[3] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 舜禹股份当日在重大方面保持有效财务报告内控[6]
财务内控 - 审计公司对舜禹股份2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责健全、实施和评价内控有效性[3] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 舜禹股份当日在重大方面保持有效财务报告内控[6]