韵达股份(002120) - 内部控制审计报告
业绩总结 - 容诚会计师事务所认为公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 公司董事会认为截至2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制,未发现非财务报告内控重大及重要缺陷[12] - 报告期内公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大和重要缺陷[50][52] 内部控制数据 - 内部控制评价范围占公司资产总额、收入比例均为99%[15] - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准分别为错报金额大于、介于、小于最近一年合并报表净资产3%、1%-3%、1%[19][24][27] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准分别为损失影响大于、介于、小于最近一年合并报表净资产3%、1%-3%、1%[34][37][42] 未来展望 - 2025年公司将引进审计专业人才、完善内控建设、优化环境流程、强化培训监督[53]