科净源(301372) - 2024年度内部控制审计报告
财务内控 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 建立和评价内控有效性是董事会责任[3] - 注册会计师需发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 其他情况 - 公司2025年4月3日因涉嫌信披违规被立案调查,尚无结论[8]
财务内控 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 建立和评价内控有效性是董事会责任[3] - 注册会计师需发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 其他情况 - 公司2025年4月3日因涉嫌信披违规被立案调查,尚无结论[8]