飞利信(300287) - 内部控制审计报告
内部控制 - 审计公司认为公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7] - 公司整改工作截至2024年12月31日完成且已运行足够长时间[8] 违法事项 - 公司前董事任职期间可能涉嫌职务侵占犯罪,已报案且案件在侦察阶段[8] - 管理层发现问题后对内控自查并制定整改措施[8]
内部控制 - 审计公司认为公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7] - 公司整改工作截至2024年12月31日完成且已运行足够长时间[8] 违法事项 - 公司前董事任职期间可能涉嫌职务侵占犯罪,已报案且案件在侦察阶段[8] - 管理层发现问题后对内控自查并制定整改措施[8]