飞利信(300287) - 董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明
财务审计 - 中兴财光华对飞利信2024年财报内控有效性审计,出具带强调事项段的无保留意见报告[2] 内部问题 - 前董事任职期间可能涉嫌职务侵占犯罪,公司已报案,案件在侦察中[2] 整改情况 - 管理层自查后制定整改措施,截至2024年底完成整改并运行足够长时间[2] 公司态度 - 董事会尊重审计机构,将积极整改维护公司和投资者利益[3]
财务审计 - 中兴财光华对飞利信2024年财报内控有效性审计,出具带强调事项段的无保留意见报告[2] 内部问题 - 前董事任职期间可能涉嫌职务侵占犯罪,公司已报案,案件在侦察中[2] 整改情况 - 管理层自查后制定整改措施,截至2024年底完成整改并运行足够长时间[2] 公司态度 - 董事会尊重审计机构,将积极整改维护公司和投资者利益[3]