德生科技(002908) - 内部控制审计报告
审计相关 - 审计对象为德生科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 建立和评价内控有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] 审计结果 - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[8] - 致同会计师事务所2025年4月24日出具审计报告[11]
审计相关 - 审计对象为德生科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 建立和评价内控有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] 审计结果 - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[8] - 致同会计师事务所2025年4月24日出具审计报告[11]