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皓宸医疗(002622) - 内部控制审计报告
皓宸医疗皓宸医疗(SZ:002622)2025-04-25 18:44

财务与内控 - 审计和董事会认为公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6][13] - 内部控制评价报告基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[14] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占比均为100%[15] - 报告期内未发现财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[27] - 财务报告和非财务报告内部控制缺陷及迹象有明确界定[25][26] 业务与制度 - 公司形成“口腔医疗服务+实业制造”双主业运营格局[16] - 制定多项制度规范资金、采购、人力、销售等活动[17][18][19][20][21][22] 法律与资产 - 金海棠案要求被告支付回购价款3.6234306539亿元及后续价款[27] - 2023年12月6日公司持有的抚顺银行2.27亿元股权被裁定变价[28] - 部分子公司股权及资产因未按时还款被查封冻结,正协商解决[29] 未来展望 - 按规定推进内控体系建设,提升治理及风险管控能力[30]