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东方嘉盛(002889) - 内部控制审计报告
东方嘉盛东方嘉盛(SZ:002889)2025-04-25 18:37

审计相关 - 致同会计师事务所审计东方嘉盛2024年12月31日财务报告内控有效性[3] - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[8] 报告日期 - 报告日期为2025年4月25日[10]