ST升达(002259) - 内部控制审计报告
财务内控 - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[5] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表审计意见并披露重大缺陷[6] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[8] 事务所信息 - 四川华信执业证书准予执行日期为2022年[13] - 批准执业文号为川财审批(2013) 34号[13]
财务内控 - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[5] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表审计意见并披露重大缺陷[6] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[8] 事务所信息 - 四川华信执业证书准予执行日期为2022年[13] - 批准执业文号为川财审批(2013) 34号[13]