辽宁成大(600739) - 辽宁成大股份有限公司2024年度内部控制审计报告
审计相关 - 致同会计师事务所审计辽宁成大公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 事务所认为公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 责任说明 - 建立健全和实施内控并评价有效性是公司董事会责任[4] - 事务所责任是发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 其他 - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[6] - 报告日期为2025年4月24日[10]
审计相关 - 致同会计师事务所审计辽宁成大公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 事务所认为公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 责任说明 - 建立健全和实施内控并评价有效性是公司董事会责任[4] - 事务所责任是发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 其他 - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[6] - 报告日期为2025年4月24日[10]