东瑞股份(001201) - 内部控制自我评价报告
内部控制情况 - 2024年12月31日,公司财务和非财务报告内控均无重大缺陷[3][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表100%[6] 缺陷定量标准 - 财务报告内控重大缺陷错报金额≥税前利润5%[12] - 非财务报告内控重大缺陷直接损失金额≥资产总额1%[15] 报告期结果 - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[16] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[17]
内部控制情况 - 2024年12月31日,公司财务和非财务报告内控均无重大缺陷[3][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表100%[6] 缺陷定量标准 - 财务报告内控重大缺陷错报金额≥税前利润5%[12] - 非财务报告内控重大缺陷直接损失金额≥资产总额1%[15] 报告期结果 - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[16] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[17]