八亿时空(688181) - 八亿时空审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
审计机构聘请 - 公司聘请致同所作为2024年度财务及内控审计机构[2] 审计机构情况 - 截至2024年末,致同所从业人员近6000人,合伙人239名,注册会计师1359名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超400人[3] - 致同所2023年度业务收入27.03亿元,审计业务收入22.05亿元,证券业务收入5.02亿元[3] - 致同所2023年年报上市公司审计客户257家,收费总额3.55亿元;挂牌公司客户163家,审计收费3529.17万元;公司同行业上市公司审计客户33家[3] 决策流程 - 2024年4月25日,公司相关会议审议通过续聘致同所议案并提交董事会[4] - 2024年4月25日召开第五届董事会第六次会议、2024年5月17日召开2023年年度股东大会,审议通过续聘致同所为2024年度审计机构[3] - 2025年4月24日,公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过2024年年度报告等议案并同意提交董事会[5] 审计结果 - 致同所认为公司2024年度财务报表按规定编制,公允反映经营情况,财务报告内部控制有效,出具标准无保留意见审计报告[4] 监督履职 - 审计委员会在致同所2024年度审计工作开展中与其项目组充分沟通,督促其按计划工作并评估履职情况[5] - 致同所在审计中表现良好,公司审计委员会切实履行对会计师事务所的监督职责[6]