冠城新材(600067) - 冠城大通新材料股份有限公司内部控制审计报告
业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为86.76%[20] - 纳入评价范围单位营业收入合计占合并报表营收总额之比为96.90%[20] 内部控制情况 - 审计认为公司2024年末财务报告内控有效[9] - 公司自评2024年末不存在内控制度重大缺陷[17][18] - 内控审计意见与公司评价结论一致[19] 未来展望 - 2025年公司将持续改进完善内控制度和流程[32] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷重大、重要、一般缺陷定量标准[26] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准[27]