恒烁股份(688416) - 2024年年度内部控制审计报告
内部控制审计 - 审计恒烁股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 注册会计师发表审计意见并披露重大缺陷[4] - 认为公司于该日保持有效财务报告内控[6] 其他 - 2013年12月涉及金额8811.5万元[11]
内部控制审计 - 审计恒烁股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 注册会计师发表审计意见并披露重大缺陷[4] - 认为公司于该日保持有效财务报告内控[6] 其他 - 2013年12月涉及金额8811.5万元[11]