博晖创新(300318) - 2024年度内部控制审计报告
审计信息 - 审计截止日期为2024年12月31日[2] - 审计报告日期为2025年4月25日[10] 内部控制 - 企业董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[6] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务内控重大缺陷[7] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效的财务报告内部控制[9]
审计信息 - 审计截止日期为2024年12月31日[2] - 审计报告日期为2025年4月25日[10] 内部控制 - 企业董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[6] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务内控重大缺陷[7] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效的财务报告内部控制[9]