亚星化学(600319) - 潍坊亚星化学股份有限公司内部控制审计报告
内部控制审计 - 审计公司对亚星化学2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责设计、实施和维护内控并评价有效性[3] - 审计公司认为公司该日在重大方面保持有效财务报告内控[6][7] 审计相关说明 - 审计公司责任是发表审计意见并披露非财报内控重大缺陷[4] - 内控有错报未被发现可能,推测未来有效性有风险[5] 审计报告日期 - 审计报告日期为2025年4月24日[9]
内部控制审计 - 审计公司对亚星化学2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责设计、实施和维护内控并评价有效性[3] - 审计公司认为公司该日在重大方面保持有效财务报告内控[6][7] 审计相关说明 - 审计公司责任是发表审计意见并披露非财报内控重大缺陷[4] - 内控有错报未被发现可能,推测未来有效性有风险[5] 审计报告日期 - 审计报告日期为2025年4月24日[9]