新相微(688593) - 新相微2024年度董事会审计委员会履职报告
审计委员会情况 - 2024年由3名成员组成,经历3次人员变更[1] - 2024年召开8次会议,议案全票通过[4] 审计机构变更 - 2024年年报审计机构由大华变更为北京德皓[6] 内控与报告 - 公司内控体系完整有效,无重大缺陷[7] - 审计委员会认为财务报告规范准确[7] 未来展望 - 2025年审计委员会继续发挥监督指导作用[9]
审计委员会情况 - 2024年由3名成员组成,经历3次人员变更[1] - 2024年召开8次会议,议案全票通过[4] 审计机构变更 - 2024年年报审计机构由大华变更为北京德皓[6] 内控与报告 - 公司内控体系完整有效,无重大缺陷[7] - 审计委员会认为财务报告规范准确[7] 未来展望 - 2025年审计委员会继续发挥监督指导作用[9]