君正集团(601216) - 君正集团2024年度内部控制审计报告
内部控制审计 - 审计公司对君正集团2024年12月31日财报内控有效性审计[4] - 企业董事会负责内控建立、实施和评价有效性[5] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[6] 审计结果 - 君正集团2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[8] - 审计报告日期为2025年4月25日[11]
内部控制审计 - 审计公司对君正集团2024年12月31日财报内控有效性审计[4] - 企业董事会负责内控建立、实施和评价有效性[5] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[6] 审计结果 - 君正集团2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[8] - 审计报告日期为2025年4月25日[11]