宝鹰股份(002047) - 监事会关于公司2024年度否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明
宝鹰股份宝鹰股份(SZ:002047)2025-04-24 16:48

内控审计 - 大华会计师事务所对公司2024年度内控有效性审计出具否定意见报告[2] 公司回应 - 董事会出具专项说明[2] - 监事会无异议,同意专项说明[2] 后续行动 - 监事会督促公司完善管理消除影响[2] - 监事会文件2025年4月23日发布[3]