晶澳科技(002459) - 内部控制审计报告
审计相关 - 毕马威华振审计晶澳科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 毕马威华振认为晶澳科技于该日保持有效财务报告内部控制[7] - 报告签字注册会计师为付强、张欣华[9][10] - 报告日期为2025年4月24日[10] 责任相关 - 晶澳科技董事会负责内控建立健全、实施及评价有效性[3] - 毕马威华振对内控有效性发表意见并披露非财重大缺陷[4] 风险提示 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[5]
审计相关 - 毕马威华振审计晶澳科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 毕马威华振认为晶澳科技于该日保持有效财务报告内部控制[7] - 报告签字注册会计师为付强、张欣华[9][10] - 报告日期为2025年4月24日[10] 责任相关 - 晶澳科技董事会负责内控建立健全、实施及评价有效性[3] - 毕马威华振对内控有效性发表意见并披露非财重大缺陷[4] 风险提示 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[5]