毓恬冠佳(301173) - 2024年度内部控制审计报告
内部控制 - 上会会计师事务所审计毓恬冠佳2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 毓恬冠佳董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 报告报送 - 市场主体应于每年1月1日至6月30日报送公示年度报告[15]
内部控制 - 上会会计师事务所审计毓恬冠佳2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 毓恬冠佳董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 报告报送 - 市场主体应于每年1月1日至6月30日报送公示年度报告[15]