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爱慕股份(603511) - 公司2024年度内部控制审计报告
爱慕股份爱慕股份(SH:603511)2025-04-24 15:01

业绩相关 - 未明确关联的金额为人民币15900.0000万元整[12] 内部控制 - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[5] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[6]