崧盛股份(301002) - 内部控制审计报告
财务审计 - 审计公司对崧盛股份2024年12月31日财务报告内控有效性审计[4] - 董事会负责健全实施并评价内控有效性[5] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露缺陷[6] 审计结果 - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[8] 风险提示 - 内控有固有局限,推测未来有效性有风险[7]
财务审计 - 审计公司对崧盛股份2024年12月31日财务报告内控有效性审计[4] - 董事会负责健全实施并评价内控有效性[5] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露缺陷[6] 审计结果 - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[8] 风险提示 - 内控有固有局限,推测未来有效性有风险[7]