晋拓股份(603211) - 2024年度内部控制审计报告
审计信息 - 审计报告编号为中汇会审[2025]4687号[3] - 报告日期为2025年4月23日[11] 内部控制 - 审计晋拓股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 晋拓股份于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 内部控制有不能防错风险,推测未来有效性有风险[6]
审计信息 - 审计报告编号为中汇会审[2025]4687号[3] - 报告日期为2025年4月23日[11] 内部控制 - 审计晋拓股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 晋拓股份于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 内部控制有不能防错风险,推测未来有效性有风险[6]