皇氏集团(002329) - 内部控制审计报告
财务审计 - 审计皇氏集团2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[6] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[7] 审计结果 - 皇氏集团于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[11] 日期信息 - 审计报告日期为2025年4月23日[14] - 会计师事务所成立于1997年12月1日[17]
财务审计 - 审计皇氏集团2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[6] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[7] 审计结果 - 皇氏集团于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[11] 日期信息 - 审计报告日期为2025年4月23日[14] - 会计师事务所成立于1997年12月1日[17]