Workflow
吉林化纤(000420) - 内部控制审计报告
吉林化纤吉林化纤(SZ:000420)2025-04-24 10:54

财务报告内部控制 - 审计吉林化纤公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 企业董事会负责建立健全并评价内部控制有效性[6] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[7] 内部控制结论 - 内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有风险[8] - 吉林化纤公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[10]